Detail faktúry 1052411542

Číslo faktúry:
1052411542
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu od 1.2.-29.2.2024
Cena:
638,93 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
8. 3. 2024
Dátum splatnosti:
20. 3. 2024
Dátum vystavenia:
29. 2. 2024
Dátum zverejnenia:
8. 3. 2024