Detail faktúry 8365560399

Číslo faktúry:
8365560399
Popis plnenia:
Poplatky za služby/tovar za mesiac 2/2025
Cena:
292,75 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Adresa:
Bajkalská 28, Bratislava
Dátum doručenia:
4. 3. 2025
Dátum splatnosti:
18. 3. 2025
Dátum vystavenia:
1. 3. 2025
Dátum zverejnenia:
4. 3. 2025