
Detail faktúry 20240668
- Číslo faktúry:
- 20240668
- Popis plnenia:
- Doplnky a materiál
- Cena:
- 438,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- FLORIAN, s.r.o.
- IČO:
- 36427969
- DIČ:
- 2021953615
- Adresa:
- Priekopská 26, Martin
- Dátum doručenia:
- 2. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2024