Detail faktúry 1051826359

Číslo faktúry:
1051826359
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
Cena:
1 283,75 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
11. 10. 2018
Dátum splatnosti:
7. 11. 2018
Dátum vystavenia:
30. 9. 2018
Dátum zverejnenia:
15. 10. 2018