Detail faktúry 1051902072

Číslo faktúry:
1051902072
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 01.01.2019-31.01.2019
Cena:
1 795,83 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
14. 2. 2019
Dátum splatnosti:
10. 3. 2019
Dátum vystavenia:
31. 1. 2019
Dátum zverejnenia:
18. 2. 2019