Detail faktúry 1051940447

Číslo faktúry:
1051940447
Popis plnenia:
vyúčtovanie elektrina - oprava základu dane,
Cena:
1 749,17 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
11. 12. 2019
Dátum splatnosti:
7. 1. 2020
Dátum vystavenia:
30. 11. 2019
Dátum zverejnenia:
12. 12. 2019