Detail faktúry 1052439488

Číslo faktúry:
1052439488
Popis plnenia:
Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane za 6/2024
Cena:
640,80 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
9. 7. 2024
Dátum splatnosti:
22. 7. 2024
Dátum vystavenia:
30. 6. 2024
Dátum zverejnenia:
10. 7. 2024