Detail faktúry 1052470671

Číslo faktúry:
1052470671
Popis plnenia:
Elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane za 10/2024
Cena:
4 362,30 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
12. 11. 2024
Dátum splatnosti:
20. 11. 2024
Dátum vystavenia:
31. 10. 2024
Dátum zverejnenia:
12. 11. 2024