Detail faktúry 180771

Číslo faktúry:
180771
Popis plnenia:
materiál na základe dod. listov: Vst0513/18, Vp06495/18, Vp06591/18, Vst0579/18
Cena:
548,99 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
HIROPRO spol. s r.o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, Poprad
Dátum doručenia:
3. 8. 2018
Dátum splatnosti:
14. 8. 2018
Dátum vystavenia:
31. 7. 2018
Dátum zverejnenia:
6. 8. 2018