Detail faktúry 191351

Číslo faktúry:
191351
Popis plnenia:
dodací list Vp06606/19 zo dňa 21.08.2019 - doska OSB 22 3 ks, Kari sieť KD 37 - 3 ks
Cena:
121,20 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
HIROPRO spol. s r.o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, Poprad
Dátum doručenia:
5. 9. 2019
Dátum splatnosti:
16. 9. 2019
Dátum vystavenia:
31. 8. 2019
Dátum zverejnenia:
6. 9. 2019