Detail faktúry 21240399

Číslo faktúry:
21240399
Popis plnenia:
Služby za mesiac február 2024 - JOJ GROUP
Cena:
578,16 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
Slovenská produkčná, a.s.
IČO:
35843624
DIČ:
2020239023
Adresa:
Brečtanová 1, Bratislava
Dátum doručenia:
18. 3. 2024
Dátum splatnosti:
30. 3. 2024
Dátum vystavenia:
15. 3. 2024
Dátum zverejnenia:
18. 3. 2024