Detail faktúry 61180061

Číslo faktúry:
61180061
Číslo objednávky:
37/2018
Popis plnenia:
práce podľa rek. NP1, NP3, NP4, NP6
Cena:
2 811,05 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
ARPROG, akciová spoločnosť
IČO:
36168335
DIČ:
2020016889
Adresa:
Hodžova 3292/3, Poprad
Dátum doručenia:
17. 7. 2018
Dátum splatnosti:
27. 7. 2018
Dátum vystavenia:
13. 7. 2018
Dátum zverejnenia:
18. 7. 2018