
Detail faktúry 8360951872
- Číslo faktúry:
- 8360951872
- Popis plnenia:
- Poplatky za služby/tovar za mesiac 11/2024
- Cena:
- 272,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 12. 2024